一、部门基本情况
(一)职能职责。忠县城市管理局成立于2017年12月26日。2019年1月整合原忠县综合行政执法局涉及城市管理的部分职能重新成立忠县城市管理局,按照《中共忠县县委办公室、忠县人民政府办公室中国足彩在线:印发<忠县城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(忠委办〔2019〕87号)文件要求,主要承担忠县城区市政设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理综合行政执法以及对乡镇所涉及的城镇管理监督指导等方面的工作。
(二)机构设置。本单位行政编制10名。设局长1名,副局长2名,内设机构领导职数6名。下设办公室、市政科(行政审批科)、市容环卫科、园林绿化管理科、财务科、宣教法规科等六个内设科室。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县城市管理综合行政执法支队、忠县市政园林服务中心、忠县环境卫生事务中心3个二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计12,261.40万元,支出总计12,261.40万元。收支较上年决算数减少1,476.98万元、下降10.8%,主要原因是职能职责调整,本部门不再承担排水处理等职能职责,导致乡镇污水处理运营费等项目收支减少。
2.收入情况。2021年度收入合计12,261.40万元,较上年决算数减少1,476.98万元,下降10.8%,主要原因是职能职责调整,本部门不再承担排水处理等职能职责,导致乡镇污水处理运营费等项目收支减少。其中:财政拨款收入12,261.41万元,占100%;无事业收入、经营收入和其他收入。此外,无非财政拨款结余、年初结转和结余。
3.支出情况。2021年度支出合计12,261.40万元,较上年决算数减少1,476.98万元,下降10.8%,主要原因是职能职责调整,本部门不再承担排水处理等职能职责,导致乡镇污水处理运营费等项目收支减少。其中:基本支出1,529.15万元,占12.5%;项目支出10,732.25万元,占87.5%;无经营支出。此外,无结余分配。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是根据财政局要求实行了零结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计12,261.40万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1,476.98万元,下降10.8%。主要原因是职能职责调整,本部门不再承担排水处理等职能职责,导致乡镇污水处理运营费等项目收支减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,747.38万元,较上年决算数减少3,512.18万元,下降56.1%。主要原因是城乡社区管理事务支出、环境卫生等项目支出由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金拨款安排。较年初预算数增加1,205.82万元,增长78.2%。主要原因是上年结转的一般公共财政预算拨款安排用于2021年城市管理方面的城乡社区支出、节能环保支出。此外,无年初财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,747.38万元,较上年决算数减少3,512.18万元,下降56.1%。主要原因是城乡社区管理事务支出、环境卫生等项目支出由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金拨款安排。较年初预算数增加1,205.82万元,增长78.2%。主要原因是上年结转的一般公共财政预算拨款安排用于2021年城市管理方面的城乡社区支出、节能环保支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是根据财政局要求实行了零结转。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出4.26万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按年初预算的职教经费比例安排职工继续教育培训支出。
(2)社会保障与就业支出252.74万元,占9.2%,较年初预算数增加40.51万元,增长19.1%,主要原因是新增调入人员及工资调整导致社保缴费增加,社会保障与就业支出增长。
(3)卫生健康支出47.16万元,占1.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按年初预算的卫生健康支出比例安排职工各项医疗保险缴费。
(4)节能环保支出949.10万元,占34.5%,较年初预算数增加949.10万元,增长0%,主要原因是年中追加预算节能环保支出安排用于垃圾处理运营费补助等项目支出。
(5)城乡社区支出1,427.54万元,占52%,较年初预算数增加216.21万元,增长17.85%,主要原因是年中追加安排用于城市管理方面的城乡社区、环境卫生等项目支出。
(6)住房保障支出66.58万元,占2.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按年初预算的住房保障支出比例安排职工住房公积金缴费。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,529.15万元。其中:人员经费1,264.68万元,较上年决算数增加102.03万元,增长8.8%,主要原因是新增调入人员以及工资调整导致人员经费增长。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费以及对个人和家庭的补助等支出。公用经费264.47万元,较上年决算数减少137.91万元,下降34.3%,主要原因是加强了公用经费的管理,压缩了一般性公用经费支出。公用经费用途主要包括保障本部门基本运转的公用经费支出,如办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入9,514.03万元,较上年决算数增加2,035.21万元,增长27.2%,主要原因是其他城市基础设施配套费安排的项目支出由一般公共财政拨款调整为政府性基金拨款安排。本年支出9,514.03万元,较上年决算数增加2,035.21万元,增长27.2%,主要原因是其他城市基础设施配套费安排的项目支出由一般公共财政拨款调整为政府性基金拨款安排。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计9.82万元,较年初预算数减少20.28万元,下降67.4%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少10.38万元,下降51.4%,主要原因是减少了公务车运行维护费及公务接待费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。因公出国(境)费用与上年持平,主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%。公务车购置费与上年持平,主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费7.12万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.88万元,下降66.1%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少4.08万元,下降36.4%,主要原因是本年度减少了公务用车出行车次和人次。
公务接待费2.70万元,主要用于接待市内各相关部门和其他区县到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.40万元,下降70.3%,主要原因是本部门强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少6.31万元,下降70%,主要原因是减少了公务接待批次和人次。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为30辆;国内公务接待47批次470人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费57.36元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.24万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.70万元,较上年决算数增加3.47万元,增长1508.7%,主要原因是本年度举办了市级城市管理执法交流会。本年度培训费支出4.26万元,较上年决算数增加0.26万元,增长6.5%,主要原因是增加了职工教育培训人次。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出180.81万元,机关运行经费主要用于保障机关基本运转支出,如办公费、印刷费、咨询费、邮电费、信息网络购置更新费、差旅费等支出。机关运行经费较上年决算数减少90.60万元,下降33.4%,主要原因是按照要求压缩了一般性公用经费支出,大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典、联谊等各类公务活动。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车21辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额922.97万元,其中:政府采购货物支出100.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出822.11万元。授予中小企业合同金额100.29万元,占政府采购支出总额的10.9%,其中:授予小微企业合同金额100.29万元,占政府采购支出总额的10.9%。主要用于采购城区各节点绿化草花、夜景灯饰外包服务及办公电脑、打印机、碎纸机、办公家具等采购支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和4个重点专项开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评4项,涉及资金8525.76万元。从评价情况来看,城市管理日常工作专项经费、城市执法专项经费、忠县城区环卫一体化项目、市政园林及环卫日常维护经费等4个项目全年实现了预定的绩效目标,加强了专项资金的管理,提高了资金的使用效益。
(二)绩效自评结果
财政专项资金预算执行与绩效目标自评表 | |||||||||
(2021年度) | |||||||||
专项(项目)名称 |
城市管理日常工作专项经费 |
负责人及电话 |
乐金华13996587088 | ||||||
市级主管部门 |
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县级主管部门 |
忠县城市管理局 |
实施单位 |
忠县城市管理局 | ||||||
项目资金(万元) |
项目 |
全年预算数(A) |
预算执行数(B) |
执行率(B/A) | |||||
年度资金总额 |
337.20 |
337.20 |
100% | ||||||
其中:中央、市级补助 |
|||||||||
县级资金 |
337.20 |
337.20 |
100% | ||||||
其他资金 |
|||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
实际完成情况 | |||||||
全年完成节约型小区、马路办公、门前“三包”等工作,带动社会投资;保证数字指挥中心正常运作360天,解决就业人员5人;城市管理精细化、智能化、人性化,群众满意度达95%以上。 |
全年完成节约型小区、马路办公、门前“三包”等工作,带动社会投资;保证数字指挥中心正常运作270天,解决就业人员6人;城市管理精细化、智能化、人性化,群众满意度达96%。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 |
数量指标 |
马路办公次数 |
480次 |
530次 |
|||||
质量指标 |
数字中心正常运行天数 |
360天 |
362天 |
||||||
时效指标 |
|||||||||
成本指标 |
城市综合管理成本 |
337.20万元 |
337.20万元 |
||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||
社会效益指标 |
提供就业岗位 |
5个 |
6个 |
||||||
生态效益指标 |
|||||||||
可持续影响指标 |
|||||||||
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
96% |
||||||
说明 |
无 |
财政专项资金预算执行与绩效目标自评表 | |||||||||
(2021年度) | |||||||||
专项(项目)名称 |
城市执法专项经费 |
负责人及电话 |
黄德平13908260928 | ||||||
市级主管部门 |
|||||||||
县级主管部门 |
忠县城市管理局 |
实施单位 |
忠县城市管理综合行政执法支队 | ||||||
项目资金(万元) |
项目 |
全年预算数(A) |
预算执行数(B) |
执行率(B/A) | |||||
年度资金总额 |
778.10 |
778.10 |
100% | ||||||
其中:中央、市级补助 |
|||||||||
县级资金 |
778.10 |
778.10 |
100% | ||||||
其他资金 |
|||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
实际完成情况 | |||||||
1.解决就业人员100人,按月发放协管员工资和缴纳社保。2.每季度实施一次专项整治行动,城市管理精细化、智能化、人性化,群众满意度达95%以上。3.建立健全深化全国文明县城建设常态长效机制,提供较好的营商环境,带动社会投资。 |
1.解决就业人员120人,按月发放协管员工资和缴纳社保。2.开展占道经营整治、停车秩序整治、户外广告店招店牌整治、占绿毁绿整治、违法建筑治理、扬尘污染治理、垃圾分类治理、打通生命通道等8项系列专项行动。3.群众满意度达96%。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 |
数量指标 |
专项整治行动次数 |
4次 |
8次 |
|||||
专项整治行动人次 |
300人次 |
950人次 |
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质量指标 |
|||||||||
时效指标 |
|||||||||
成本指标 |
执法整治综合成本 |
778.1万元 |
778.10万元 |
||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||
社会效益指标 |
提供就业岗位 |
100个 |
120个 |
||||||
生态效益指标 |
|||||||||
可持续影响指标 |
|||||||||
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
96% |
||||||
说明 |
无 |
财政专项资金预算执行与绩效目标自评表 | |||||||||
(2021年度) | |||||||||
专项(项目)名称 |
忠县城区环卫一体化项目 |
负责人及电话 |
唐红13594885288 | ||||||
市级主管部门 |
|||||||||
县级主管部门 |
忠县城市管理局 |
实施单位 |
忠县环境卫生事务中心 | ||||||
项目资金(万元) |
项目 |
全年预算数(A) |
预算执行数(B) |
执行率(B/A) | |||||
年度资金总额 |
3225.76 |
3225.76 |
100% | ||||||
其中:中央、市级补助 |
|||||||||
县级资金 |
3225.76 |
3225.76 |
100% | ||||||
其他资金 |
|||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
实际完成情况 | |||||||
完成建成区内主次干道、背街小巷等311万平方米公共区域的清扫保洁,建成区的生活(餐厨)垃圾的清运、中转站运营维护及相关配套设备的管理。提供就业人员500人,群众满意度达95%。 |
完成建成区内主次干道、背街小巷等311万平方米公共区域的清扫保洁,建成区的生活(餐厨)垃圾的清运、中转站运营维护及相关配套设备的管理。提供就业人员604人,群众满意度达96%。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 |
数量指标 |
清扫保洁面积 |
311万平方米 |
311万平方米 |
|||||
质量指标 |
生活垃圾定点存放清运率 |
100% |
100% |
||||||
时效指标 |
|||||||||
成本指标 |
项目运营成本 |
3225.76万元 |
3225.76万元 |
||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||
社会效益指标 |
提供就业岗位 |
500个 |
604个 |
||||||
生态效益指标 |
|||||||||
可持续影响指标 |
|||||||||
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
96% |
||||||
说明 |
无 | ||||||||
财政专项资金预算执行与绩效目标自评表 | |||||||||
(2021年度) | |||||||||
专项(项目)名称 |
市政园林及环卫日常维护经费 |
负责人及电话 |
王剑峰13594480678 陈辉军13896364333 | ||||||
市级主管部门 |
|||||||||
县级主管部门 |
忠县城市管理局 |
实施单位 |
忠县市政园林服务中心 忠县环境卫生事务中心 | ||||||
项目资金(万元) |
项目 |
全年预算数(A) |
预算执行数(B) |
执行率(B/A) | |||||
年度资金总额 |
4184.70 |
4184.70 |
100% | ||||||
其中:中央、市级补助 |
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县级资金 |
4184.70 |
4184.70 |
100% | ||||||
其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
实际完成情况 | |||||||
1.完成城区4座桥梁、2个地通道、2个隧道、2座人行天桥的日常检查、定期监测及结构设施荷载检测。确保市政设施完好率达98%,符合当年重庆市考核标准。2.确保路灯亮灯率达98%,符合当年重庆市考核标准。3.加强对市政设施的日常巡查,定期进行养护维修和检测,保证市政设施完好、安全和畅通。4.提供就业人员240人,群众满意度95%。 |
1.完成城区桥梁、地通道、隧道及人行天桥的日常检查、定期监测,市政设施完好率达98%,路灯亮灯率达98%。2.提供就业人员290人,3.群众满意度达96%。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 |
数量指标 |
管护面积 |
1755万平方米 |
1755万平方米 |
|||||
质量指标 |
市政设施完好率 |
96% |
98% |
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时效指标 |
|||||||||
成本指标 |
运行维护成本 |
4184.7万元 |
4184.7万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||
社会效益指标 |
提供就业岗位 |
240个 |
290个 |
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可持续影响指标 |
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服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
96% |
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说明 |
无 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:谭海燕 联系电话:023-54236038