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[ 索引号 ]
11500233711629526A/2021-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县交通局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2021-03-12
[ 发布日期 ]
2021-03-12

忠县公路养护中心2021年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.承担本县辖区内国省干线公路和重要县道的日常专业化养护及与养护巡查、检查,保持公路完好、畅通,提高公路的耐久性和抗灾能力,积极开展预防性养护,注重降低寿命周期养护成本。

2.承担国省干线公路和重要县道及县交通主管部门安排的损毁公路和桥梁抢险加固、公路灾害应急抢险保通工作。

3.承担本辖区国省干线公路和重要县道桥梁、隧道的日常检查和专业化安全监测工作,履行桥梁、隧道养护管理的专业化职责。

4.承担本辖区国省干线公路和重要县道智慧公路的建设和推广与应用,做好公路基础设施网络建设,提高养护专业化、信息化、智能化水平。

5.承担国省干线公路和重要县道德的资源循环利用、节能减排、污染防治、生态环保工作。

6.承担公路应急救援装备、设施、队伍建设,负责养护材料、设备的采购和管理。

7.承担国省干线公路和重要县道的小修保养、大中修养护工程任务的建设管理。

8.承担国省干线公路和重要县道行业统计、普查、养护技术培训和数据库建设和维护工作。

9.完成县交通主管部门及上级交办的其他工作。

(二)单位构成

忠县公路养护中心属财政全额拨款的事业单位,隶属于县交通局举办和管理,机构规格为正科级,机构类别为公益一类。核定人员编制264名,现有职工259人,内设科室为办公室、人事科、养护科、生产技术科、工程款、机料科、安全生产科、财务科、内审科共9个科室,下设23个公路养护站、1个忠州应急机具站、1个清扫站、1个长江大桥管理站、1个路灯维护站。主要负责本辖区内国省干线公路和重要县道的日常养护和维修工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数4745.5506万元,其中:一般公共预算拨款4745.5506万元,收入较2020年减少103.8781万元,主要是人员经费拨款减少64.8215万元、公用经费拨款减少41.1885万元、项目经费增加2.1319万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数4745.5506万元,其中:一般公共服务支出预算3749.3316万元,教育支出预算13.8113万元,社会保障和就业支出预算610.9516万元,卫生健康支出预算154.0029万元,住房保障支出预算217.4532万元。支出预算较2020年减少103.8781万元,主要是基本支出预算减少106.01万元,项目支出预算增加2.1319万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4745.5506万元,一般公共预算财政拨款支出4745.5506万元,比2020年减少103.8781万元。其中:基本支出4706.7306万元,比2020年减少106.01万元,主要原因是退休人员的增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出38.82万元,比2020年增加2.1319万元,主要原因是办公用房按合同签订支付租金,主要用于办公用房租金。

2021年本单位无政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算58万元,与2020年相等。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年相等;公务接待费2万元,与2020年相等,主要是用于同行业之间的工作交流和接待上级行业主管部门的检查;公务用车运行维护费56万元,(其中:2台小车、26台养护生产车辆及应急抢险车辆)与2020年相等,主要用于公路养护、应急抢险车辆的油料、保险、维修等支出。公务用车购置费0万元,与2020年相等。

????五、其他重要事项的情况说明

(一)本单位属于事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额 3737.50万元:政府采购货物预算552万元、政府采购工程预算 3185.50万元、2021年政府采购无财政预算资金。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款38.82万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202012月,本单位共有车辆40辆,其中一般公务用车28辆、(2台小车、26台养护生产车辆及应急抢险车辆)2021年无一般公共预算安排购置车辆 。

六、专业性名词解释

????(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

????部门预算公开联系人:陈丽红?联系电话:023-54257176



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